Восстановление НДС по авансам

NDS Reklama Image
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что мне делать: в 3 квартале получили счет-фактуру на аванс от поставщика (24.08.2015 г.) на сумму 129 290,59 (НДС 19 722,29), а 31.08.2015 г. получили счет-фактуру на отгрузку на сумму 125 071,84 (НДС 19 078,76). У меня восстановление авансового НДС в 3-ем квартале произошло не на полную сумму, а всего лишь на 6 399,38 руб. Остальная сумма НДС (13 322,91) попадает в декларацию за 4 квартал. Вся сумма авансового НДС должна была отразиться в книге продаж в 3 квартале. Все заново провела, ничего не меняется. Звонили из налоговой, просят пояснение...Это считается ошибкой, нужно ли будет сдавать уточненную декларацию по НДС?
Заранее спасибо.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page